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保阜公司纪检监察室完成2024年内控体系工作总结
作 者:张红霄
来 源:纪检监察室
添加时间:2024-09-29

本年度,保阜公司紧紧围绕“强内控、防风险、促合规”目标,充分发挥内部控制体系对企业强基固本的作用,提升抗风险能力,合理保证企业经营管理合法合规。

公司进一步完善党的领导融入公司治理的运行机制,加强党组织对内控管理工作的全面领导,充分发挥内控职能部门统筹推动、组织协调、监督落实的作用,有效开展完善制度、强化执行、监督评价、整改落实等内控管理工作,定期对内控体系建设工作开展自查,切实提升内控体系规范化、法制化、专业化水平。公司对资金活动、采购业务、资产管理、收费业务、工程业务、合同管理等业务层面控制制度的梳理,进一步增强内控制度规范性情况,同时,强化制度执行,开展制度宣贯工作。完善重大风险评估预警监测工作机制,开展季度风险隐患排查,增强风险防控能力。

下一步,公司将持续强化内部控制,完善内控制度,严格内控执行,真正使内控起到“防风险、强内控、严法治、促合规”的作用。

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