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保阜公司开展财务管理及内部控制审计准备工作
作 者:张红霄
来 源:
添加时间:2022-08-30

本年度,集团公司拟对保阜公司开展财务管理及内部控制审计,保阜公司根据集团公司《关于开展保阜高速公路公司财务管理及内部控制审计的通知》要求,适时开展各项准备工作。

以“回头看”为契机,深入开展自查自纠。公司根据历年审计发现问题,同时对照《2020年审计结果分析及相关建议》、《2021年审计发现问题的风险分析及相关建议》中披露的集团内其他单位审计发现的问题,高标准严要求开展自查自纠,要做到举一反三,以法律、法规、规章和政策文件规定为准绳,认真查找是否发生同类及相似问题,确保做到真落实、真执行、真到位,经得起核查核实。

提前沟通预判,准备审计资料。公司纪检监察室及时与中介机构沟通,确定审计资料清单,通过印发通知的形式组织各科室准备审计资料,并对审计资料进行核对,以保证资料完整、全面,以提高审计效率、效果。

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