近日,保阜公司组织开展审计制度修订工作,本次制度修订工作主要包括《内部审计管理办法》、《基本建设项目内部审计管理办法》两项审计制度。
10月25日,保阜公司召开制度研讨会,由保阜公司纪检稽查室主持根据集团相关管理制度,结合保阜公司实际,对制度中的与公司状况不相符的条款、细节和存在的疑问做进一步讨论、修订,以进一步加强公司规范化、制度化、科学化管理。
审计制度修订工作,完善了内部审计制度,明确了内部审计职责和权限,规范了内部审计行为,使内部审计在内部监督和风险控制等方面发挥了一定的作用,促进了公司经营效率、经济效益的提高,有效防范、控制经营风险。